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文章摘要:2017年真人现金网部门预算及“三公”经费预算公开说明,有钱了礼拜二初就,长剑裘德洛刻上。

2017年真人现金网部门预算及“三公”经费预算公开说明

2017-10-31 12:22 作者: 【阅读次数: 】

一、部门概况

1.部门主要职能

真人现金网是国家教育部2004年5月批准组建的具有高等学历教育招生资格的普通本科院校;以“夯实基础、拓宽口径、注重应用、提高能力”为目标,真人现金网:为贵州省特别是贵阳市培养“下得去、留得住、用得上”的应用型人才。设有经济管理学院、法学院、教育科学学院、体育学院、文化传媒学院、外国语学院、音乐学院、美术学院、数学与信息科学学院、化学与材料工程学院、生物与环境工程学院、机械工程学院、电子与通信工程学院、食品与制药工程学院、城乡规划与建筑工程学院等16个教学院。

2.部门预算单位构成

真人现金网属于财政全额补助事业单位。

3.部门人员构成

真人现金网编制人数1028人。实有在职人员832人,其中事业编制人员818人,工勤编制人员14人。离退休人员合计302人,其中事业离休2人,事业退休300人。

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支情况总体说明

真人现金网2017年收入预算合计为53153.2万元,其中:公共预算拨款收入27150.7万元,占51.08 %;事业收入7130万元,占13.41 %,上年结转资金18872.5万元,占收入总数的35.51%。支出总预算53153.2万元,其中基本支出17434.94万元,项目支出16845.76万元,上年结转资金安排支出18872.5万元。保持收支平衡。

一般公共预算拨款收入27150.7万元,其中基本支出预算11614.94万元,项目支出预算15535.76万元。基本支出中工资福利支出7342.49万元,包含基本工资支出4613.66万元,绩效工资2404.78万元等;商品和服务支出2511.65万元,包含办公费、水电费、委托业务费等商品和服务的购买;对个人和家庭的补助支出1714.8万元,包括退休费810.61万元,住房公积金866.12万元等;其他办公、专用设备购置等资本性支出46万元。

2.部门预算中项目支出安排情况说明

2017年项目支出预算15535.76万元,用于安置补助、精准扶贫、毕业生服务基层学费补偿贷款代偿、高层次人才引进、公共基础设施设备、专业实验室建设、科研项目配套与激励等66个项目的建设。

其中学生活动中心和大礼堂两个基建项目,共投入资金5000万元。精准扶贫、毕业生服务基层学费补偿贷款代偿等学生资助项目投入2010万元。安置补助资金1200万元。实验室建设投入803.9万元。

3、部门预算“三公”经费情况说明

真人现金网2017年“三公”经费预算为480万元,与2016年相比较没有变化,按照省委、省政府、市委、市政府的要求,严控“三公”经费的开支。

因公出国(境)经费预算为80万元,维持2016年预算水平。

公务用车运行维护费算为250万元,维持2016年预算水平。

公务接待费预算150万元,,维持2016年预算水平。

公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

4、政府性基金预算支出情况的说明:

真人现金网2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费:2017年我机关本级机关运行经费财政拨款预算2511.65万元,比2016年预算减少845.11万元,下降25.18%。

(2)政府采购情况

2017年真人现金网政府采购预算总额2537.3万元,其中:政府采购货物预算1383.9万元,政府采购工程预算61万元,政府采购服务预算1092.4万元。

(3)国有资产占有使用情况

真人现金网机关及其所属预算单位共有车辆41辆,其中,一般公务用车41辆。

(4)绩效目标设置情况

2017年真人现金网项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为15535.76万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

真人现金网

2017-3-17



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